一、引言
为了确保工会经费的合规使用,提高经费使用效益,根据《中华人民共和国审计法》和《中国工会审计工作规定》,我们对某单位工会经费的收支情况进行了审计。本报告旨在对该单位工会经费的收支情况进行客观、公正的评价,为工会领导和有关部门提供参考依据。
二、审计范围和方法
本次审计的范围包括该单位工会经费的收入、支出、结余及其管理情况。审计方法主要采用查阅资料、核对账目、实地调查等。
三、审计结果
1.收入情况
经审计,该单位工会经费的主要来源为职工工资总额的2%部分,共计人民币XX万元。收入情况如下:
(1)工会会费收入:人民币XX万元,占总收入的XX%。
(2)行政补助收入:人民币XX万元,占总收入的XX%。
(3)其他收入:人民币XX万元,占总收入的XX%。
2.支出情况
经审计,该单位工会经费的主要支出项目包括以下几类:
(1)职工活动支出:人民币XX万元,占总支出的XX%。
(2)工会业务支出:人民币XX万元,占总支出的XX%。
(3)工会建设支出:人民币XX万元,占总支出的XX%。
(4)其他支出:人民币XX万元,占总支出的XX%。
3.结余情况
截至审计时点,该单位工会经费累计结余人民币XX万元。
4.管理情况
经审计,该单位工会经费的管理情况总体良好,但存在以下问题:
(1)部分支出事项未按照规定程序报批,存在一定的制度执行不到位现象。
(2)部分支出事项的报销凭证不完整,影响了经费使用的合规性。
(3)工会经费的使用效果评价机制不健全,难以全面了解经费使用的实际效果。
四、建议和措施
针对审计中发现的问题,我们提出以下建议和措施:
1.加强制度建设,明确工会经费支出的程序和要求,确保经费使用的合规性。
2.完善报销凭证管理,对不符合规定的报销凭证进行整改,提高经费使用的规范性。
3.建立健全工会经费使用效果评价机制,定期对经费使用情况进行分析和评价,提高经费使用效益。
4.加强对工会经费管理人员的培训和指导,提高其业务水平和管理能力。
五、结论
总体来看,该单位工会经费收支情况基本合规,但仍存在一定的管理问题。我们希望通过本次审计报告,引起该单位领导的重视,采取有效措施,加强工会经费的管理和使用,更好地服务于广大职工群众。
六、后记
本报告仅供该单位领导和有关部门参考,如有疑问或需要进一步了解,请及时与我们联系。我们将竭诚为您提供服务。
审计员:(签名)
审计日期:(年/月/日)
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